财务审计工作职责
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1、领导集团的所有财务管理和审计工作。
2、确定和调整部门内部岗位设置和属员管理。
3、审批相关财务管理制度和规程、内部审计制度等,完善财务稽 核、审计等内部控制,并监督检查其执行情况。
4、审核确定集团利润计划、资本投资、财务规划或成本标准等,并监督检查其执行情况。
5、审核确定集团的财务预决算和纳税筹划方案, 并监督检查其执 行情况。
6、审批拟定资金筹措和使用方案,全面平衡资金。
7、参与集团有关部门的经济活动分析,审核集团财务计划、成本 计划、价格测算体系等。
8、完成上级交办的其他工作。